Uchwała Nr 175
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 18.336.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.336.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.162.560 zł. zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3
1. Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 400.000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek w wysokości 400.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 400.000 zł, rozchody w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 28.252 zł,
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 59.304 zł,
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,5a,5b.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 126.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
przychody - 1.225.536 zł, wydatki – 1.217.249 zł,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie, dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 137.250 zł; wydatki – 138.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 600.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 214.700 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 13.000 zł,
2) wydatki - 21.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł;
§ 11
1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 900.000 zł,
b) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 900.000zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 400.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
dowożenia uczniów do szkół,
obsługi prawnej,
bankowej obsługi budżetu,
ochrony mienia,
ubezpieczeń majątkowych,
eksploatacji oczyszczalni ścieków
innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. a.
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.
§ 13
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.