Główna treść strony
XXXIV/282/2017
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIV/282/2017
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy w kwocie 199 492,00 zł, oraz zmniejszyć dochody budżetu w kwocie 9 286,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu po zmianie wynoszą: 51 570 664,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 39 663 270,48 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 11 907 393,63 zł.
§ 2.
Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 483 499,00 zł, a zmniejszyć wydatki budżetu gminy w kwocie: 293 293,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą 64 346 001,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 38 095 207,13 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 26 250 793,98 zł.
§ 3.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
§4.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§5.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/282/2017
Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
1. Dochody:
1.1. Zwiększenia:
a) zwiększenie planu zgodnie z prawidłowym wykonaniem na dzień 31.12.2017r.– 2 744,00 zł, (75011,2010)
b) dotacja celowa dotycząca doposażenia gabinetów medycyny szkolnej – 6 700,00 zł, (80101,2030)
c) zwiększenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – 354,00 zł, (85213, 2030)
d) zwiększenie planu zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego – 189 694,00 zł (85501, 2060)
1.2. Zmniejszenia:
a) zmniejszenie planu zgodnie z prawidłowym wykonaniem na dzień 31.12.2017r.– 3 000,00 zł, (85214,2030)
b) zmniejszenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – 5 896,00 zł, (85216, 2030)
c) zmniejszenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.– 390,00 zł, (85415, 2040)
2. Wydatki.
2.1. Zmniejszenia:
a) wydatki bieżące:
- zmniejszenie planu zgodnie z prawidłowym wykonaniem do końca br.
• 2 000,00 (60004,4210),
• 12 000,00 (60016, 4270),
• 23 500,00 (70005 – 4270, 4300, 4400)
• 32 000,00 (75023 – 4100, 4120, 4170)
• 80 000,00 (75702 – 8090, 8110)
• 10 000,00 (80104 – 4330, 4400)
• 2 000,00 (80113, 4270)
- zmniejszenie planu dotacji zgodnie z prawidłowym wykonaniem do końca br. oraz decyzjami
Wojewody Mazowieckiego
• 3 000,00 (85214, 3110)
• 11 000,00 (85216, 3110)
• 4 700,00 (85219, 4700)
• 390,00 (85415, 3260)
• 37 743,00 (85501 – 4010, 4110)
• 20 380,00 (85502 – 3110, 4700)
b) wydatki majątkowe:
- zmniejszenia planu wydatków zgodnie ze zrealizowanym zadaniem bieżącym – 13 000,00 zł (60095, 6050)
- zmniejszenie środków na wykonanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z faktycznym wykonaniem - 5 000,00 zł (75412, 6069),
- zmniejszenie środków na wykonanie zadań z zakresu wydatków inwestycyjnych na obiekty sportowe zgodnie z faktycznym wykonaniem - 40 000,00 zł (92601, 6050).
2.2. Zwiększenia:
a) wydatki bieżące:
- rozdział 60016 – zwiększenie środków zgodnie z faktycznym wykonaniem do końca br. – 6 500,00 zł,
- rozdział 70005 – zwiększenie środków w związku z realizacją bieżących zadań statutowych jst. – 10 000,00 zł,
- rozdział 75011 – zwiększenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. – 2 744,00 zł,
- rozdział 75023 – zwiększenie środków zgodnie z faktycznym wykonaniem do końca br. – 132 500,00 zł,
- rozdział 75075 – zwiększenie środków zgodnie z faktycznym wykonaniem do końca br. – 3 500,00 zł,
- rozdział 80113 – zwiększenie środków zgodnie z faktycznym wykonaniem do końca br. – 12 000,00 zł,
- rozdział 85213 – zwiększenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – 354,00 zł,
- rozdział 85219 – zwiększenie środków zgodnie z faktycznym wykonaniem do końca br. oraz decyzjami Wojewody Mazowieckiego – 6 384,00 zł,
- rozdział 85501 – zwiększenie środków zgodnie z faktycznym wykonaniem do końca br. oraz decyzjami Wojewody Mazowieckiego – 227 437,00 zł,
Wytworzył: | Teresa Leszczyńska, data: 02.01.2018 r., godz. 10.00 |
---|
Wprowadził: | Artur Ciemieniewski, data: 07.01.2018 r., godz. 22.24 |
---|
Ostatnia aktualizacja: | Artur Ciemieniewski, data: 07.01.2018 r., godz. 22.32 |
---|
Rejestr zmian:Czas | Administrator | Opis zmiany |
---|
07.01.2018 r., godz. 22.32 | Artur Ciemieniewski | Edycja strony |
07.01.2018 r., godz. 22.24 | Artur Ciemieniewski | Dodanie strony |